C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
698980598D |
CANONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA E SALA DOCENTI ANNO 2019 - VALIDITA' 5 ANNI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02298700010 OLIVETTI S.P.A. |
1436.80 |
1436.80 |
- 02298700010 OLIVETTI S.P.A.
|
2019-01-25 |
2020-01-13 |
7000200BC6 |
CANONE MULTIFUNZIONE SALA STAMPA - VALIDITA' 5 ANNI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02298700010 OLIVETTI S.P.A. |
796.00 |
796.00 |
- 02298700010 OLIVETTI S.P.A.
|
2019-01-25 |
2020-01-13 |
Z05281AC1A |
Acquisto biglietti prove d'orchestra Teatro alla Scala di Milano g. 03/05/2019 ORE 11,00 classi 1C/1F NR. ORDINE 2491187 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00937610152 FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO |
520.00 |
520.00 |
- 00937610152 FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO
|
2019-04-17 |
|
Z05291FBEB |
fattura n. 2019214 del 16/10/2019 per manutenzione, revisione e riparazione microscopi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02738690128 GAPEL.COM SNC DI GIGLIOLA MATTEO & C. |
594.00 |
594.00 |
- 02738690128 GAPEL.COM SNC DI GIGLIOLA MATTEO & C.
|
2019-09-02 |
2019-10-22 |
Z0A2716966 |
fattura n. 40/2019 del 20/02/2019 Percorso Evoluzione e Darwin - Museo di Storia Naturale classi seconde a.s.2018/2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11338450155 ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE |
340.00 |
340.00 |
- 11338450155 ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
|
2019-02-08 |
2019-02-22 |
Z0A2740323 |
fattura n. FATTPA 103_19 del 21/03/2019 per rinnovo per assegnazione di durata annuale del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO-Data Protetion Officer) |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS |
750.00 |
750.00 |
- 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
|
2019-02-28 |
2019-03-25 |
Z0A2A7D0F5 |
fattura n. 070 del 14/11/2019 Rinnovo ENDIAN UTM Mini 25 Maintenance Standard 1 year EDUGOV |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
09602220155 INTERSCREEN SAS |
220.00 |
220.00 |
- 09602220155 INTERSCREEN SAS
|
2019-11-05 |
2019-11-15 |
Z0B294898C |
Acquisizione abbonamenti stagione sinfonica 2019/20 - Teatro alla Scala di Milano |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00937610152 FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO |
560.00 |
560.00 |
- 00937610152 FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO
|
2019-09-02 |
2019-09-11 |
Z0D2233313 |
USCITA DIDATTICA ALLA SCALA DI MILANO GIORNO 19/02/2018 CLASSE 5E |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00937610152 FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO |
255.00 |
255.00 |
- 00937610152 FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO
|
2018-02-08 |
2019-02-08 |
Z1127989E1 |
nota di debito n. 000000065/I01/2019 del 03/04/2019 Quota di partecipazione Palazzo Morando/Museo Risorgimento - raccolte storiche classe 4E g. 11/04/2019 Milano-Roma Percorsi di Libertà |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01199250158 Comune di Milano Servizio Tesoreria |
13.00 |
13.00 |
- 01199250158 Comune di Milano Servizio Tesoreria
|
2019-03-15 |
2019-04-09 |
Z152274196 |
affidamento diretto incarico RSPP 2018 - fattura n. 18/890 del 27/02/2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11157810158 FRAREG SRL |
800.00 |
800.00 |
|
2018-02-22 |
2019-04-09 |
Z162681836 |
PROCEDURA SELETTIVA AFFIDAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI PER DUE GRUPPO - A.S. 2018/19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01753050507 ZAINETTO VERDE VIAGGI |
19380.00 |
15698.00 |
- 00763680154 SCAM VIAGGI SRL
- 01753050507 ZAINETTO VERDE VIAGGI
- 02347450989 RADICI VIAGGI SRL
- 02659560789 VLVENDO TOUR OPERATOR
- 04017960404 SALE VIAGGI
|
2018-12-27 |
2019-04-09 |
Z17276E6F9 |
fattura n. 582/SM del 06/04/2019 Prenotazione per visita Museo Nazionale del Cinema 12/04/2019 classe 4C |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06407440012 Museo Nazionale del Cinema |
91.00 |
91.00 |
- 06407440012 Museo Nazionale del Cinema
|
2019-03-15 |
2019-04-11 |
Z19275FD2E |
fattura n. 1/2019 del 11/03/2019 per SPETTACOLO "STAI ALL'OCCHIO" classi quarte a.s. 2018/2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06806970965 ASSOCIAZIONE OPERA LIQUIDA |
776.36 |
776.36 |
- 06806970965 ASSOCIAZIONE OPERA LIQUIDA
|
2019-02-28 |
2019-03-21 |
Z1B29230E9 |
fattura n. 20194E25645 del 24/09/2019 fornitura progetto segreteria digitale |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
3045.00 |
3045.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-09-02 |
2020-01-13 |
Z1C29D04F7 |
fattura n. 67PA del 18/10/2019 fornitura oscilloscopio digitale e generatore di segnale per lab. Fisica |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00054480280 ELPAV INSTRUMENTS SNC di Pamio & Quagliato |
470.00 |
470.00 |
- 00054480280 ELPAV INSTRUMENTS SNC di Pamio & Quagliato
|
2019-10-07 |
2019-10-22 |
Z1D2681728 |
PROCEDURA SELETTIVA AFFIDAMENTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST - A.S. 2018/19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01753050507 ZAINETTO VERDE VIAGGI |
19350.00 |
18904.00 |
- 00763680154 SCAM VIAGGI SRL
- 01753050507 ZAINETTO VERDE VIAGGI
- 02347450989 RADICI VIAGGI SRL
- 02659560789 VOLVENDO TOUR OPERATOR
- 04017960404 SALE VIAGGI
|
2018-12-27 |
2019-04-09 |
Z232274752 |
Attività di incontri classi prime DECODIFICA LA VIOLENZA - AIED |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00023220965 AIED CONSULTORIO FAMILIARE PRIVATO E ACCREDITATO |
100.00 |
0.00 |
- 00023220965 AIED CONSULTORIO FAMILIARE PRIVATO E ACCREDITATO
|
2018-02-22 |
|
Z2429E79BD |
fattura n. 2019 295/E del 18/12/2019Servizio per derattizzazione n. 2 interventi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07624250150 FEMA SRL |
240.00 |
240.00 |
|
2019-10-07 |
2019-12-20 |
Z2526FB195 |
fattura n. MI0170000193 del 25/02/2019 Prenotazione e acquisto biglietti spettacolo il MEMORIOSO classi 1C/1D/1F giorno 04/03/2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00870960176 ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO-Centro Asteria |
818.18 |
818.18 |
- 00870960176 ISTITUTO SUORE S. DOROTEA DI CEMMO-Centro Asteria
|
2019-02-01 |
2019-02-28 |
Z2E291EC7F |
fattura n. 20194E28874 del 22/10/2019 fornitura versione alunni 2.0 - infoschool |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
790.00 |
790.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-09-02 |
2019-10-28 |
Z3527F9109 |
fattura n. 155 del 30/04/2019 Acquisto materiale di cancelleria per uso amministartivo |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07739450158 ATTILIO NEGRI S.r.L. |
297.00 |
297.00 |
- 07739450158 ATTILIO NEGRI S.r.L.
|
2019-05-09 |
2019-05-11 |
Z3626C7D97 |
fattura n. 190170/E del 05/02/2019 Contratto di assistenza programmi AXIOS (GOLD) anno 2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
1750.00 |
1750.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2019-02-04 |
2019-02-14 |
Z3726A6A72 |
fattura n. 40/2019 del 25/02/2019 Prenotazione laboratori in classe - classi prime a.s. 2018/2019 Progetto GEOLAB |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
09011200962 ADMAIORA SRL |
540.00 |
540.00 |
|
2019-02-21 |
2019-02-26 |
Z3728568CA |
fattura n. FATTPA 3_19 del 27/06/2019 Acquisto medaglie per giornata sportiva |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BLTMSM66S10F205P BELTRAMI MASSIMO - COPPE TARGHE INCISIONI |
132.00 |
132.00 |
- BLTMSM66S10F205P BELTRAMI MASSIMO - COPPE TARGHE INCISIONI
|
2019-05-09 |
2019-07-03 |
Z39274AF9F |
fattura n. FATTPA 8_19 del 13/03/2019 per servizio per trasporto arredi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06342680961 MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI |
800.00 |
800.00 |
- 06342680961 MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI
|
2019-02-28 |
2019-03-21 |
Z3D2928883 |
fattura n. 344 del 03/09/2019 Acquisto cartellette e libretti personali studenti |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07739450158 ATTILIO NEGRI S.r.L. |
1550.00 |
1550.00 |
- 07739450158 ATTILIO NEGRI S.r.L.
|
2019-09-02 |
2019-09-11 |
Z3E28761A8 |
fattura n. 386 del 26/07/2019 Servizio per spese ritiro ecobox per rimozione e smaltimento toner |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04617660156 SEPI Srl |
106.00 |
106.00 |
|
2019-05-17 |
2019-07-30 |
Z3E29226BC |
fattura n. PA/75 del 30/07/2019 Acquisto sedili e schienali per riparazioni sedie alunni |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01002510806 EFAL SRL |
700.00 |
700.00 |
|
2019-07-31 |
|
Z402741E70 |
fattura n. 2165 del 27/02/2019 fornitura toner stampante di supporto alla didattica |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01121130197 C2 S.R.L. |
340.45 |
340.45 |
|
2019-02-26 |
2019-02-28 |
Z422927545 |
POLIZZA MULTIRISCHI INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA NR. 47357413 a.s. 2019/20 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. |
5554.00 |
5554.00 |
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
|
2019-10-31 |
2019-11-13 |
Z442655CCA |
RINNOVO ASSISTENZA E MANTENIMENTO SITO PER ANNO 2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
09602220155 INTERSCREEN SAS |
950.00 |
950.00 |
- 09602220155 INTERSCREEN SAS
|
2018-12-15 |
2019-01-25 |
Z462655D54 |
SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA SETTIMANA BIANCA CON ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
03683460160 SCUOLAINMONTAGNA SRL |
29500.00 |
31102.50 |
- 01047360910 TH SESTRIERE VILLAGGIO OLIMPICO
- 03299910244 HAPPY SIBEN
- 03683460160 SCUOLAINMONTAGNA SRL
- 06250230486 FLOR T.O. SRL
- 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL
|
2018-12-15 |
2019-03-19 |
Z4829F2F06 |
fattura n. 418 del 25/10/2019 per fornitura brochure e segnalibri per orientamento |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07739450158 ATTILIO NEGRI S.r.L. |
284.13 |
284.13 |
- 07739450158 ATTILIO NEGRI S.r.L.
|
2019-10-07 |
2019-10-28 |
Z4D254C3E7 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLARESCHE PER USCITE DI UN GIORNO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PERCORRIBILE IN GIORNATA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
02610760163 MONTI TOURS |
4000.00 |
3000.00 |
- 00591080130 CARNELLI LUCIANO NOLEGGIO PULLMAN
- 02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI
- 02405560166 AUTOSERVIZI PERLETTI
- 02594070167 ZANIVIAGGI
- 02610760163 MONTI TOURS
- 02803380789 CARMINATI BUS
- 04054110160 AUTOSERVIZI RAVASIO
- 08162460151 FNM AUTOSERVIZI SPA
- 09707910965 NOLEGGIO BUS MILANO
- 10710630152 AUTOSERVIZI ATTILIO CERVI
|
2018-10-12 |
2019-10-07 |
Z4E29A0116 |
fattura n. 19PAS0012728 del 30/09/2019 Acquisto dominio per passaggio .EDU |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04552920482 ARUBA S.p.A. |
23.94 |
23.94 |
|
2019-09-02 |
2019-10-08 |
Z51290910A |
Spesa per intervento attività: DECODIFICA LA VIOLENZA a.s. 2018/2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00023220965 AIED CONSULTORIO FAMILIARE PRIVATO E ACCREDITATO |
100.00 |
0.00 |
- 00023220965 AIED CONSULTORIO FAMILIARE PRIVATO E ACCREDITATO
|
2019-06-18 |
|
Z522A1017B |
fattura n. 81/P del 22/10/2019 per noleggio BUS per uscite didattiche classi seconde al ghiacciaio di Morteratsh Svizzera giorni 10 - 17 -18 ottobre 2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02610760163 MONTI TOURS |
2550.00 |
2550.00 |
|
2019-10-07 |
2019-10-28 |
Z532970D83 |
sportello d'ascolto psicologico 2019-20 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
09319690963 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO |
1750.00 |
0.00 |
- 09319690963 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
|
2019-09-02 |
|
Z5526CD55D |
fattura n. 28-2019 del 14/05/2019 viaggio di istruzione con attività di alternanza scuola lavoro alle isole Eolie (vulcanologia sul campo) |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04835570823 Associazione Culturale Vulcani e Ambiente |
7934.10 |
7934.10 |
- 04835570823 Associazione Culturale Vulcani e Ambiente
|
2019-02-28 |
2019-05-15 |
Z5626A6FDC |
Mostra e visita guidata classi 1C - 1D giorno 12/02/2019 - MUDEC Paul Klee |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10223281006 TICKET 24 ORE SRL |
542.00 |
542.00 |
- 10223281006 TICKET 24 ORE SRL
|
2019-01-25 |
|
Z5627A6A60 |
fattura n. 190121 del 24/04/2019 FORNITURA TARGA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05941500158 GRAFICHE GIARDINI SRL |
85.00 |
85.00 |
- 05941500158 GRAFICHE GIARDINI SRL
|
2019-04-19 |
2019-05-11 |
Z5C26E19D3 |
fattura n. V3050158 del 29/03/2019 affitto corsie piscina per attività di fisica - "Fisica delle immersioni" - classi seconde |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10809480154 MILANOSPORT S.P.A. |
140.98 |
140.98 |
- 10809480154 MILANOSPORT S.P.A.
|
2019-02-21 |
2019-04-09 |
Z5F26A619E |
fattura n. VFE00-922 del 22/03/2019 per prenotazione Spettacolo della Fisica "Fisica sotto un'altra Luce" giorno 07/02/2019 classe 2A |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
80012650158 Università degli Studi di Milano - Dip. di Fisica |
114.80 |
114.80 |
- 80012650158 Università degli Studi di Milano - Dip. di Fisica
|
2019-02-19 |
2019-03-25 |
Z62291BCBE |
fattura n. 1226/E del 18/07/2019 - ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04179650249 ZEMA SRLs |
134.25 |
134.25 |
|
2019-07-24 |
|
Z6A26FB383 |
fattura n. 2243/EL del 04/02/2019 Prenotazione giochi della matematica KANGOUROU a.s. 2018/201 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
09638180969 ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA |
215.00 |
215.00 |
- 09638180969 ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA
|
2019-02-01 |
2019-02-14 |
Z6C2935946 |
fattura n. 00001634/01/2019 del 15/10/2019 viaggio di istruzione a Berlino 5 gg e 4 notti nella settimana dal 15 al 19 ottobre 2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01196430407 ARCADIA EMME VIAGGI SRL |
16467.00 |
16467.00 |
- 01196430407 ARCADIA EMME VIAGGI SRL
|
2019-09-09 |
2019-10-22 |
Z6F2790B3E |
fattura n. 495/RC del 06/04/2019 Prenotazione per didattica (REAR) Museo Nazionale del Cinema 12/04/2019 classe 4C |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04560130017 REAR Società Cooperativa |
78.00 |
78.00 |
- 04560130017 REAR Società Cooperativa
|
2019-03-15 |
2019-04-11 |
Z71289FB6A |
fattura n. 195305 del 24/07/2019 SPESE DI ACQUISTO PER ASTUCCIO ALUNNI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CNGPCR76B28A944S COLLIS SRL |
634.90 |
634.90 |
- CNGPCR76B28A944S COLLIS SRL
|
2019-06-21 |
2019-08-01 |
Z7327A6A59 |
fornitura materiale laboratorio di chimica |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02738690128 GAPEL.COM SNC DI GIGLIOLA MATTEO & C. |
785.90 |
785.90 |
- 02738690128 GAPEL.COM SNC DI GIGLIOLA MATTEO & C.
|
2019-05-15 |
2019-05-21 |
Z772A94485 |
fattura n. FPA 3/19 del 13/11/2019 Intervento elettricista per riparazione guasto sulla rete laboratorio di biologia |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MRMVVN63S29C136O MORAMARCO VITO VINCENZO |
200.00 |
200.00 |
- MRMVVN63S29C136O MORAMARCO VITO VINCENZO
|
2019-11-12 |
2019-11-15 |
Z7C2688DE8 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA, MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE E INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DI DURATA TRIENNALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
09602220155 INTERSCREEN SAS |
0.00 |
0.00 |
- 02554640181 ADAMASSOFT DI FABIO PAVESI
- 05092220960 SERVICE TRADE
- 07728940961 PROMELIT COMMUNICATION SYSTEMS SRL
- 08543640158 APKAPPA SRL
- 09602220155 INTERSCREEN SAS
|
2018-12-28 |
|
Z7F2538ECE |
ACQUISTO FELPE E MAGLIE CON LOGO DEL LICEO A.S. 2018/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BRTLRA69D57F205W BI-EFFE |
1100.00 |
945.50 |
- 04663560961 Aiello snc di Aiello Onofrio Paolo
- BLTMSM66S10F205P BELTRAMI MASSIMO - COPPE TARGHE INCISIONI
- BRTLRA69D57F205W BI-EFFE
|
2018-10-08 |
2019-01-25 |
Z7F2903C5F |
fattura n. 189/001 del 10/09/2019 manutenzione ordinaria climatizzatori uffici |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03355670963 NOVA TECOR SRL |
236.00 |
236.00 |
- 03355670963 NOVA TECOR SRL
|
2019-09-02 |
2019-09-12 |
Z8324F1C94 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE MADRELINGUA INGLESE CLASSI PRIME, SECONDE E QUARTE - 2018/19 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07619630960 DIVERSO ENGLISH |
5250.00 |
5250.00 |
- 02562080180 I VIAGGI DI TELS
- 04311470969 CALEDONIAN COMMUNICATIONS
- 07619630960 DIVERSO ENGLISH
- 09320790968 CTI - COMUNICATION TREND ITALIA
- 12940730158 INTERNETIONAL HOUSE
|
2018-09-17 |
2019-07-03 |
Z8427A41D4 |
Acquisto biglietti prove d'orchestra Teatro alla Scala di Milano g. 25/03/2019 classi 1B/1D |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00937610152 FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO |
440.00 |
440.00 |
- 00937610152 FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO
|
2019-03-19 |
2019-03-21 |
Z8829BA4AC |
fattura n. 053 del 13/09/2019 Riparazione case e alimentatore PC |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
09602220155 INTERSCREEN SAS |
80.00 |
80.00 |
- 09602220155 INTERSCREEN SAS
|
2019-09-11 |
2019-09-16 |
Z8A2AAC806 |
fattura n. 2019 1460 del 14/12/2019 fornitura KIT videoproiettore multimediale interattivo e carrello mobile porta LIM + PC |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00106290190 LA MECCANOGRAFICA |
2270.00 |
2270.00 |
- 00106290190 LA MECCANOGRAFICA
|
2019-11-20 |
2019-12-17 |
Z8D27126BD |
fattura n. 190692/E del 12/04/2019 Acquisto pacchetto axios sidi contabilita' |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL |
150.00 |
150.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL
|
2019-02-08 |
2019-04-17 |
Z972926300 |
fattura n. 36 del 11/07/2019 - Acquisto licenza d'uso ORARIO FACILE 10 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07696150015 MATHEMA SOFTWARE SAS |
300.00 |
300.00 |
- 07696150015 MATHEMA SOFTWARE SAS
|
2019-07-23 |
|
Z9926C6E1D |
fattura n. 20194E02251 del 25/01/2019 Rinnovo contrattuale INFOSCHOOL anno 2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
1548.00 |
1548.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-02-04 |
2019-02-14 |
Z9D2A1011B |
fattura n. 84/P del 31/10/2019 Noleggio BUS per uscite didattiche classi quinte presso il CERN di Ginevra Svizzera giorni 1-3-4-21-24 ottobre 2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02610760163 MONTI TOURS |
7325.00 |
7325.00 |
|
2019-10-07 |
2019-11-07 |
ZA626C8053 |
NOLEGGIO CONTENITORI E TAPPETO PORTA D'INGRESSO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02974560100 PAREDES ITALIA SPA |
1170.00 |
1170.00 |
- 02974560100 PAREDES ITALIA SPA
|
2019-02-01 |
2019-09-11 |
ZA6279A741 |
fattura n. 11PA del 01/04/2019 Spettacolo teatrale X=Y giorno 18/03/2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
95071880652 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO |
650.00 |
650.00 |
- 95071880652 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO
|
2019-03-15 |
2019-04-09 |
ZA929D8FF5 |
fattura n. 474/FE del 30/09/2019 per fornitura carta formato A4 e formato A3 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07922090969 HARTEX GROUP SRL |
888.60 |
888.60 |
- 07922090969 HARTEX GROUP SRL
|
2019-10-04 |
|
ZAA273CA41 |
fattura n. 2019.FD139.FTPA del 08/03/2019 per fornitura materiale per le pulizie |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
08055800158 DETER SRL |
1576.09 |
1576.09 |
|
2019-03-12 |
2019-03-21 |
ZAF2934904 |
fattura n. 00001630/01/2019 del 14/10/2019 viaggio di istruzione a Praga 5 gg e 4 notti nella settimana dal 14 al 18 ottobre 2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01196430407 ARCADIA EMME VIAGGI SRL |
18464.00 |
18464.00 |
- 01196430407 ARCADIA EMME VIAGGI SRL
|
2019-10-01 |
2019-10-22 |
ZB1295D68C |
fattura n. FATTPA 44_19 del 10/09/2019 affidamento servizio trasporto mobilio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06342680961 MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI |
240.00 |
240.00 |
- 06342680961 MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI
|
2019-09-02 |
2019-09-11 |
ZB12A289C8 |
fattura n. 2019256 del 30/11/2019 Fornitura materiale e piccola attrezzatura per laboratorio di fisica |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02738690128 GAPEL.COM SNC DI GIGLIOLA MATTEO & C. |
655.80 |
655.80 |
- 02738690128 GAPEL.COM SNC DI GIGLIOLA MATTEO & C.
|
2019-11-08 |
2019-12-09 |
ZB2285689B |
Prenotazione ambulanza per giornata sportiva del giorno 30/05/2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
08466670968 CRI Comitato locale Cusano M.no |
400.00 |
0.00 |
- 08466670968 CRI Comitato locale Cusano M.no
|
2019-05-09 |
|
ZB527517A3 |
fattura n. 2019.FD115.FTPA del 28/02/2019 per fornitura macchina lavapavimenti |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
08055800158 DETER SRL |
2250.00 |
2250.00 |
|
2019-02-28 |
2019-03-21 |
ZB92300BD8 |
Acquisto materiale per piccola manutenzione |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
80126570151 Leroy Merlin Italia S.r.l. |
238.10 |
238.11 |
- 80126570151 Leroy Merlin Italia S.r.l.
|
2018-04-06 |
2019-06-15 |
ZBA26C7DDF |
fattura n. 38/PA del 06/02/2019 RINNOVO LICENZA QUESTBASE SOFTWARE DIDATTICO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03281011209 FIDENIA SRL |
495.00 |
495.00 |
|
2019-02-04 |
2019-02-14 |
ZBA2822A58 |
fattura n. 036-024924 del 19/04/2019 Acquisto materiale per riparazioni |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05602710963 Leroy Merlin Italia S.r.l. |
62.39 |
62.39 |
- 05602710963 Leroy Merlin Italia S.r.l.
|
2019-04-19 |
2019-05-11 |
ZBA2AB9813 |
fattura n. 345 del 25/11/2019 acquisto di una termocamera |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03614790875 AP SISTEMI DI MACI PAOLO E ALESSANDRO SNC |
410.00 |
410.00 |
- 03614790875 AP SISTEMI DI MACI PAOLO E ALESSANDRO SNC
|
2019-11-20 |
2019-11-28 |
ZBB264FF5D |
Acquisto materiale per riparazione sedie |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
80126570151 Leroy Merlin Italia S.r.l. |
90.01 |
90.00 |
- 80126570151 Leroy Merlin Italia S.r.l.
|
2018-12-14 |
2019-02-14 |
ZC4276585F |
fattura n. 036-012738 del 01/03/2019 per acquisto materiale per laboratorio disegno |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05602710963 Leroy Merlin Italia S.r.l. |
342.04 |
342.04 |
- 05602710963 Leroy Merlin Italia S.r.l.
|
2019-03-01 |
2019-03-21 |
ZC4289FD32 |
fattura n. 772/PA del 09/11/2019 RSPP - ANNO 2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE |
475.00 |
475.00 |
- 05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
|
2019-11-12 |
|
ZC826AD724 |
fattura n. 311.FE del 24/06/2019 Prenotazione per visita Abbazia di Chiaravalle |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04124560154 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
152.38 |
152.38 |
- 04124560154 KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
|
2019-03-15 |
2019-07-03 |
ZD32A3A770 |
fattura n. 425 del 29/10/2019 per acquisto n. 2 banner f.to 80x200 cm a colori su PVC |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07739450158 ATTILIO NEGRI S.r.L. |
80.00 |
80.00 |
- 07739450158 ATTILIO NEGRI S.r.L.
|
2019-10-23 |
2019-10-31 |
ZDB27AED54 |
fattura n. 355/PI del 15/04/2019 Acquisto biglietti per ingresso Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci g. 12/04/2019 classe 1C |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
80068370156 Fondazione Museo Naz.le della S. & T. L. da Vinci |
112.50 |
112.50 |
- 80068370156 Fondazione Museo Naz.le della S. & T. L. da Vinci
|
2019-03-21 |
2019-04-19 |
ZDF2A0269A |
fattura n. 87 /S del 21/10/2019 fornitura di due ROLL UP |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02111231003 ROTOFORM SRL |
75.80 |
75.80 |
|
2019-10-07 |
2019-11-18 |
ZE42741E85 |
fattura n. 2166 del 27/02/2019 fornitura toner stampante ad uso amministrativo |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01121130197 C2 S.R.L. |
136.18 |
136.18 |
|
2019-02-26 |
2019-02-28 |
ZEA2712B37 |
fattura n. 011 del 18/02/2019 RINNOVO ANTIVIRUS PER N. 10 KASPERSKY END POINT FOR BUSINESS SELECT EDUCATIONAL |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
09602220155 INTERSCREEN SAS |
215.00 |
215.00 |
- 09602220155 INTERSCREEN SAS
|
2019-02-08 |
2019-02-20 |
ZEC25DF0D2 |
PROGETTO PERCORSI EDUCATIVI PIME A.S. 2018/2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
97486040153 FONDAZIONE PIME ONLUS |
200.00 |
200.00 |
- 97486040153 FONDAZIONE PIME ONLUS
|
2018-11-21 |
2019-05-11 |
ZEC29B0847 |
Contributo economico partecipazione iniziativa manifestazione Campus 2019 a Novate Milanese - Liceo Scientifico Stale P. Bottoni - Milano CAP. 3052383 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02032910156 Città di Novate Milanese |
100.00 |
100.00 |
- 02032910156 Città di Novate Milanese
|
2019-09-09 |
2019-09-11 |
ZEE239455F |
fattura n. 2018 340/E del 19/11/2018 Deratizzazione cortili e giardini interni al Liceo per n. 4 interventi per 12 mesi 1^RATA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07624250150 FEMA SRL |
480.00 |
480.00 |
- 02476030123 LUX LINE SNC
- 03986581001 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
- 05585400017 IGIEN CONTROL SRL
- 07624250150 FEMA SRL
- 09320520969 ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA
|
2018-07-06 |
2019-04-09 |
ZF4279B665 |
Certificazioni linguistiche CAE/FCE/PET sessione estiva 2019 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
80131350581 BRITISH COUNCIL |
9022.00 |
9022.00 |
- 80131350581 BRITISH COUNCIL
|
2019-03-16 |
2019-05-21 |